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<dokument.ACH> <naglowek.ACH> ^01^02 ^05 WEZWANIE DO ZAP¥ATY III ^05 z dnia: <$DDOWOD/##.##.##/D$> ^03 NAZWA WIERZYCIELA: <$gcNazwa1/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> <$gcNazwa2/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> <$alltrim(gcKodPoc)/XXXXXX/C$> <$alltrim(gcMiejsc)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> <$alltrim(gcUlica)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> <$alltrim(gcDom)/XXXXX/C$> TEL/FAX :<$alltrim(ZUA->ASZP07)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$><$alltrim(ZUA->ASZP08)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> EMAIL:<$ZUA->ASZP09/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> ^03 NAZWA D¥U╜NIKA: <$ODN->NAZWA1/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> <$ODN->NAZWA2/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> <$ODN->KODPOC/99-999/C$> <$alltrim(MIEJSC)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> ul.<$alltrim(ODN->ULICA)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> ^04 Prosz⌐ o uregulowanie nale╛noÿci w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. </naglowek.ACH> <pozycje.ACH> -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lp. NrFaktury DataFakt Suma Brutto Zapêacono Do zapêaty SP Termin -------------------------------------------------------------------------------------------------------- <NEXT:1> <$DOKUMFA/XXXXXXXXXXXXXXX/C$><$DATFAK/##.##.##/D$><$VBRUTTO/99,999,999.99/N$><$ZAP0112/99,999,999.99/N$><$SALDO/99,999,999.99/N$><$KODWPLATY/XX/C$><$TERMINFA/##.##.##/D$> -------------------------------------------------------------------------------------------------------- </pozycje.ACH> <suma.ACH> ^05 SUMA NALE╜NA DO UREGULOWANIA :<$SALDOWEZ()/99,999,999.99/N$> </suma.ACH> <stopka.ACH> Na rachunek : NazwaBanku :<$rtrim(ZUA->BANK00)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$><$rtrim(ZUA->BANK01)/XXXXXXXX/C$>-<$rtrim(ZUA->BANK02)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> sporzÑdziê/a zatwierdziê/a <$USERS->usr0/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>^20 </stopka.ACH> </dokument.ACH>